你好,是的,是这样的

老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
那个专票3月已抵扣,5月发现金额有错让对方开红字信息重新开,8月收到新开的发票,问这张新开的发票8月还要重新勾选抵扣吗?
老师,我是购买方,6月销售方给我方开具的增值税专票只是名头开错,7月我方已抵扣已缴税,8月我方发现发票开错,并开具红字发票信息表(假如税额:1000),销售方同时也重新给我方重新开具名头对的税额一模一样的专票,8月我方没有开具销项发票,已按开具红字信息表税额1000元缴纳增值税及附加税,请问这笔分录怎么做?
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
老师,有个问题请教,公司来了一个新员工,由于他的情况特殊,不能缴纳社保,老板决定只给他开工资,这样的情况个税还需要申报吗?怎样才能规避风险
发票查验真伪平台是哪个?
老师,公司与公司之间的借款需要缴纳增值税吗?如果交,哪一方缴纳?
老板,国内运输费发票有模板吗,普票的
异地施工预缴2%增值税及附加税,企业所得税后期是否可以抵扣,建筑施工9%可以全额抵扣吗,还是说预缴的2%不能抵扣
老师我们是做软件服务的,公司里最多是退休返聘的员工,不用再缴纳社保了有风险吗,应该怎么规划比较好
设备灭火系统改造计入修理费吗?
小规模如果现在是1月,这个月一共开了1003普票,借应收账款1003,贷主营业务收入1000,贷应交税费应交增值税3。请问应交税费,应交增值税这3元转到营业外收入这笔分录是在说1月底做,还是在3月底做呢?
文化事业建设费是按不含税收入还是含税收入申报呢
客户的公司开业,花蓝客户统一买,我司可以把188的花蓝费用直接对公打到客户的公账上吗
8月是要重新勾选重新抵扣没错吧?
你好,8月份是针对新收到的发票正常认证抵扣。