你好 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

你好,请问收到税务局退还的留底退税的税款怎么做分录
老师,你好!收到增值税增量留抵退税,分录怎么做?
收到税务局退的留抵税款,怎么做分录
老师你好,企业收到税务局增值税留抵退税税款,怎么做分录?
老师,这个月收到增值税留抵退税款,请问怎么做会计分录?是这样吗?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
申报劳务收入,比如发员工劳务报酬,5000,开票回来了,我按多少金额填表代扣个税
老师您好,请问小规模纳税人上三月份有份发票本来是开普票的,开成专票了,而且提供的内容错误,开错了,四月份红冲后重新开具了普票,这样形成的退税,会监控查账吗?
现在社保与工资怎样策划
一般纳税,税务稽查到,要求25年增值税纳税调增,申报表一,填写未开票收入还是纳税检查调整
老师,请问每月开出的发票收入,结转成本也是按照发票上的出货的数量来结转主营业务成本吗?
请问公司税务已注销,但工商年报未注销未申报,现申报提示企业已吊销不能做年度报告怎么处理
老师,我们诊所原来是内外账,然后呢,医生的工资比较高,所以分成两个账户打的就没有交个人所得税,现在老板想合成一套帐,但是呢,不想让医生交个税,然后问我能不能让医生找一个他家里面没有工作的人发工资,这样就不用交个税了,我该怎么回答他?
老师好,职工自带电脑工作补偿费应该计入什么科目?这个算工资的一部分吗?
计划评估的控制有效性越低,注册会计师确定的可容忍偏差率通常越高,怎么理解?
料工费是在期末的完工产品和在产品之间进行分配的吗?
可以这样写分录吗?借:银行存款,贷:应交税费_应交增值税_转出未交增值税
这个勉强也说的过去的
我的帐面余额是应交税费_应交增值税_转出未交增值税
当我的帐面余额是应交税费_应交增值税_转出未交增值税时,怎么做?要把转出未交增值税转到进项税额转出吗?
这个看你实际的账务处理,不一定二级科目要一模一样的
那有正确的一套增值税帐务处理分录吗?什么情况用什么分录?
为什么没用到未交增值税-增值税留抵退额这个科目呢?
借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这个是正确的