咨询
Q

老师现在税收政策延时缴纳,我以前做的账多计提了土地使用税3169和附加税1721,那么我增值税时增值税报表怎么填写,谢谢老师

2022-09-03 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-03 10:36

你好,账上多计提 你实际没有多抵扣是吧。你现在红冲就可以

头像
快账用户6510 追问 2022-09-03 11:35

是的,没有多扣

头像
齐红老师 解答 2022-09-03 12:24

你直接做红冲分录就可以了, 之前的分录不变,金额是负数,不修改汇算清缴的做这个 借应交税费、借税金及附加负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,账上多计提 你实际没有多抵扣是吧。你现在红冲就可以
2022-09-03
您好 做当时缴纳相反的分录
2022-05-10
你好 建议不要修改 30蓝填写了就填写了 影响不大的
2022-04-08
不用计提 借应交税费  贷银行存款  其他收益
2022-01-06
同学你好 这个应该是要补计提 应该是借税金及附加 贷应交税费土增税
2023-02-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×