你好,之前开了发票吗?如果是的话,质量赔款的这一部分发票开负数发票,开销售折让的 红冲收入
车间人员因销售产品的质量问题出差,如何账务处理?因销售产品质量问题发生赔款,该赔款从应收里扣除如何账务处理?
老师好,请问供应商退给我们的质量问题处理赔偿款如何入账呢?然后由于质量问题我们赔偿给客户的赔偿款又如何分录呢(我们采购A产品出现质量问题我们的客户要求我们赔偿XX元;然后我们跟供应商沟通供应商确定此产品确实出现问题愿意赔偿我们XX元抵扣应付账款;所以这两个方面应该如何对应分录呢)
因产品质量问题赔偿给客户的赔偿款应该入什么科目?怎么做账务处理?
因产品质量问题给客户的赔偿款,应该怎么做账预处理?
因产品质量问题,我公司向客户赔偿相应的产品,请问要怎样做账务处理呢
老师 你好我想请问一下 我做水电 是材料带安装 现在要结工程款 我这个发票的项目名称应该怎么选
有不用写本月合计和本年累计的明细账吗?是什么类型的
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
没有开过发票的
那这个需要给对方开发票吗?
不需要噢
不需要的话,红冲你的收入,之前确认了收入,现在红冲收入。
可以做销售费用吗
可以的,可以这么做。
借:销售费用 贷银行存款是吗
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。