你好!可以的,可以把计提和交纳分录做在一个月的

老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师,我有个福利费是专用发票,在2月增值税申报表是进项转出了是200元,我在2月做会计分录时:借:管理费费用(包括进项税) 贷:银行存款款。我想问的是我要做一笔 借:管理费用(税金负数-200) 贷:应交税费-进项转出-200 是吗?
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
你好老师,我去更改了去年7月的增值税报表,有做了1笔分录,借管理费用-办公费(手表的进项 ),贷进项税额转出 ,后来有缴纳1笔税费,做分录可以计提和缴纳都可以做在这个月吗?
老师问下,去年有笔计入管理费用-担保费 进项税额1630.今年我做了进项税额转出,借:管理费用-担保费1630 贷:应交税费-应该增值税-进项税额转出 1630 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1630 贷:应交税费-转出增值税 1630 这个分录做了,1630还要做什么分录 也就是要多交1630增值税,本来12月交增值税36000+转出1630=37630 37630在交附加税。其他
放置在生产车间的消防灭火器入什么科目呢
请教个问题,现在税务局申报个人所得税的时候,社保要填企业负担的部分?还是个人部分
老师,我们老板要把钱转我一个人账户,后续其他员工有报销款都从我这报销,这样是不是不可以啊
企业所得税应付职工薪酬,填列,个税与真实的不一样,也没有填,我现在不填可以吗?填了反而与个税系统匹配也是差异很大,这个咋办的
请问公司有80多个人,有一个残疾人有残疾证是不是可以不交残保金?
关于合同,会计需要对合同的每一个条条款款负责任吗
老师,请问一下,我们公司经营地址变更了,银行要做变更有什么手续,我们有工商银行,东莞银行,东莞农商行,中国银行
就是我之前收到了款的(24年),现在确认收入和结转成本,怎么记账(建筑服务)
老师,公司购买办公楼缴纳印花税时是不是也归入固定资产,还是说计入营业税金及附加?
4月做1月进项税额转出怎么做分录?
你好老师,那我去年的7月改了报表,我加了这个分录,借管理费用-办公费(手表的进项 ),贷进项税额转出 ,是对的吗?
你好!是的,你的理解很对
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢