你好,不知这个题目您发全了吗?后面还有条件吗?求的是最后要交的企业所得税吗?

某工业企业为居民企业,2021年度发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元、直接投资居民企业分回股息收入40万元、其他业务收入1000万元、营业外收入80万元;(2)准许扣除的与收入配比的成本3700万元;(3)发生销售费用1200万元(其中广告费920万元);发生管理费用500万元(其中业务招待费65万元);向非金融企业借款发生财务费用120万元(借款年利息率8%,同期金融企业贷款利息率为6%);(4)企业所得税前准许扣除的税金及附加70万元;(5)发生营业外支出100万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款70万元,支付税收滞纳金5万元);(6)计入成本、费用中的实发工资总额400万元、拨缴职工工会经费10万元、发生职工福利费60万元、发生职工教育经费13万元。要求:请计算该企业2021年度应缴纳的企业所得税税额。
某居民企业(非金融企业)2020年度生产经营情况如下:(1)产品销售收入8000万元,与收入配比的销售成本3000万元(2)转让技术所有权取得收入1200万元,与技术转让有关的成本费用400万元(3)已计入企业成本、费用中的合理的工资、薪金为100万元(其中支付给残疾职工工资60万元)(4)缴纳增值税1360万元,税金及附加1000万元(5)发生销售费用700万元(6)发生管理费用600万元(7)发生财务费用80万元,其中含向非金融企业借款200万元所支付的全年利息14万元(当年金融企业同期同类贷款的年利率为6%)(8)发生营业外支出130万元,其中含税收滞纳金15万元、被工商局罚款5万元。
某居民企业(非金融企业)2020年度生产经营情况如下:(1)产品销售收入8000万元,与收入配比的销售成本3000万元(2)转让技术所有权取得收入1200万元,与技术转让有关的成本费用400万元(3)已计入企业成本、费用中的合理的工资、薪金为100万元(其中支付给残疾职工工资60万元)(4)缴纳增值税1360万元,税金及附加1000万元(5)发生销售费用700万元(6)发生管理费用600万元(7)发生财务费用80万元,其中含向非金融企业借款200万元所支付的全年利息14万元(当年金融企业同期同类贷款的年利率为6%)(8)发生营业外支出130万元,其中含税收滞纳金15万元、被工商局罚款5万元。求该企业2020年应纳企业所得税额为()万元。
某居民企业(非金融企业)2020年度生产经营情况如下:(1)产品销售收入8000万元,与收入配比的销售成本3000万元(2)转让技术所有权取得收入1200万元,与技术转让有关的成本费用400万元(3)已计入企业成本、费用中的合理的工资、薪金为100万元(其中支付给残疾职工工资60万元)(4)缴纳增值税1360万元,税金及附加1000万元(5)发生销售费用700万元(6)发生管理费用600万元(7)发生财务费用80万元,其中含向非金融企业借款200万元所支付的全年利息14万元(当年金融企业同期同类贷款的年利率为6%)(8)发生营业外支出130万元,其中含税收滞纳金15万元、被工商局罚款5万元。求该企业2020年应纳企业所得税额为()万元。
某居民企业(非金融企业)2020年度生产经营情况如下:(1)产品销售收入8000万元,与收入配比的销售成本3000万元(2)转让技术所有权取得收入1200万元,与技术转让有关的成本费用400万元(3)已计入企业成本、费用中的合理的工资、薪金为100万元(其中支付给残疾职工工资60万元)(4)缴纳增值税1360万元,税金及附加1000万元(5)发生销售费用700万元(6)发生管理费用600万元(7)发生财务费用80万元,其中含向非金融企业借款200万元所支付的全年利息14万元(当年金融企业同期同类贷款的年利率为6%)(8)发生营业外支出130万元,其中含税收滞纳金15万元、被工商局罚款5万元。该企业转让技术所有权应计入应纳税所得额为
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
该企业2020年应纳企业所得税额为()万元。A、640.50B、625.50C、620.50D、630.50
好的,计算完发出结果,稍等
老师,怎么计算的
你好 这个条件确实全了吗? 按目前算是没有选项的650.5 会计利润=8000-3000%2B1200-400-1000-700-600-80-130=3290 纳税调整 残疾人工资,残疾职工工资的100%加计扣除,加计扣除60 利息可以扣除不可以超当年金融企业同期同类贷款的年利率为6%需要调整14-200*0.06=2 税收滞纳金15万元、被工商局罚款5万元不可以扣除调整15%2B5=20 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 1200-400=800 那么500免,剩下300减半 调整500%2B300*0.5=650 需要缴纳企业所得税=3290-60%2B2%2B20-650=3252-650=2602 2602*0.25=650.5
调整500%2B300*0.5=650是调减 打的不对 不好意思