你好 借管理费用,贷进项转出
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
之前会计做付房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票怎么做账
之前会计做付宿舍房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票进项怎么做账,进项税额转出怎么做
之前付房租是暂估和摊销的房租,现在收到发票了怎么做会计分录呀?今年的借:管理费用200待摊费用200贷:银行存款400发票金额与银行存款一致
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师你好,建筑劳务公司,项目完工,但未结算,发票还有部分未开,收入需要将未开的发票一起确认吗?
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之前进项没有入账
而且进项的费用在长摊里分到管理费用了
你好是的 也可以当普票直接记管理费用 或者抵扣再转出来
我如果借进项贷管理费用负数,我再想做进项转出怎么做
你原来的管理费用里包括进项税额没有 你原来的管理费用里包括进项税额没有?
在最开始借长摊贷银存,后来借管理费用贷长摊这个分录包含了进项
当时进项发票没收到,现在收到了,那我之前计入到管理费用的进项部分肯定要转出来吧
所以我现在做了一笔借进项,贷管理费用负数,但是因为是宿舍租金,我又要做进项税额转出就不会了
你好同借管理费用,贷进项转出
那这样的话,我是不是做借进项贷管理费用负数的时候我直接不用做这笔分录,把这笔删了,直接做借进项贷进项转出
。如果你原来的管理费用包括进项税额的,那就什么也不用处理。就相当于当普票用了。然后勾选系统点勾选不抵扣。
那税务系统已经勾选抵扣了呢
。那就做进项税额转出处理。借管理费用贷进项税额转出。