你好 借管理费用,贷进项转出
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
之前会计做付房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票怎么做账
之前会计做付宿舍房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票进项怎么做账,进项税额转出怎么做
之前付房租是暂估和摊销的房租,现在收到发票了怎么做会计分录呀?今年的借:管理费用200待摊费用200贷:银行存款400发票金额与银行存款一致
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
有个人要入到我们小规模单位交五险,他全款付给我们,我第一次接触这种,请问怎么处理?
老师好,我们是一般纳税人,这个月增值税是零,水利基金还用交吗?水利基金的计税依据是什么?
注销基本户都需要带什么资料
2021年预收客户款项10万元,现在客户要求开票到2025年5月份,可以吗?
老师好!2024年10月公司向外借进款3千万和借出2千多万,还有大大小小几百万到目前为止没有还,今年汇算清缴会有什么风险吗?
实收资本减资要什么手续,要不要交税
2024年的餐费发票在2025年报销入账,现在进行2024年企业所得税汇算清缴,需要把这部分金额调整到24年去吗?
老师,员工工伤医药费应该算在工资一起吗
老师我上年度虽然计提了所得税,但没交,我应该怎么处理
老师好,24年12月少计提啦工资一万多,24年汇算清缴还没有做,现在如何补提呢,如何做分录,谢谢老师
之前进项没有入账
而且进项的费用在长摊里分到管理费用了
你好是的 也可以当普票直接记管理费用 或者抵扣再转出来
我如果借进项贷管理费用负数,我再想做进项转出怎么做
你原来的管理费用里包括进项税额没有 你原来的管理费用里包括进项税额没有?
在最开始借长摊贷银存,后来借管理费用贷长摊这个分录包含了进项
当时进项发票没收到,现在收到了,那我之前计入到管理费用的进项部分肯定要转出来吧
所以我现在做了一笔借进项,贷管理费用负数,但是因为是宿舍租金,我又要做进项税额转出就不会了
你好同借管理费用,贷进项转出
那这样的话,我是不是做借进项贷管理费用负数的时候我直接不用做这笔分录,把这笔删了,直接做借进项贷进项转出
。如果你原来的管理费用包括进项税额的,那就什么也不用处理。就相当于当普票用了。然后勾选系统点勾选不抵扣。
那税务系统已经勾选抵扣了呢
。那就做进项税额转出处理。借管理费用贷进项税额转出。