借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣, 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用、办公费负数

小规模纳税人缴纳税控盘服务费如何做分录
请问老师,一般纳税人税控盘服务费怎么做分录
老师好!问下小规模纳税人购入税控盘280,服务费280,该如何做分录?
老师,请问缴纳金税盘的服务费分录如何做
收到金税盘服务费发票如何做分录
老师,利润是负数,交企业所得税的话,怎么弄
登录电子税务局,提示该网络身份已停用……这种情况有碰到过吗?怎么解决
朴老师就刚才的问题,那个分录,没有应付职工薪酬这个科目,用应付账款科目可以不
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
直接计 借:应交税费——减免税款 贷:银行存款 这样可以吗
哦,不可以的。做费用,然后再结转。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。