报表是不是平的呢?
老师您好,用金蝶迷你版,资产负债表期末数左右不平,左边比右边多了个6,查询了一下科目余额表没有问题,请问是什么原因
老师,请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的,资产负债表期初是有差额,差额刚好是应交税费的金额,我的期初应交税费都是填在贷方期初余额,请问是我哪里填错了吗?
老师你好,我的科目余额表的左右两边借贷视频的,为什么资产负债表左右两边借贷不平?哪里出问题了呢?
老师好,就是资产负债表填完左右两边刚刚多了应收账款的期初余额数是哪里出问题了
老师好,应付账款辅助余额表里的期初余额是4967070.52,但是资产负债表里的期初数就变了,这个怎么弄的啊
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
就是因为多了应收账款的期初的金额。所以不平。但是我把基础数据的多出的这个数据调整了一下,科目汇总表又多了应收账款的期初金额。
。看一下科目余额表是否平。再看一下报表的取数公式。再看一下报表的取数公式。
余额表平了报表就不平了,两个之间就差了应收账款的期初数
看一下报表的取数公式。看一下报表的取数公式。
好的老师,但是g公式好像没有问题,还有就是应收账款的期初是上月没有结算的数据我放在本月的期初了,是不是因为这样得原因
你好 是按余额表出报表才对
你看是这样的
。那你是不是直接按余额表出的报表呢?
嗯嗯,就是填的科目表的期末余额
直接按余额表数据填写,什么也不要改,这样就可以,就会平
不要去改期初数,直接按余额表数据填写,什么也不要改,这样就可以,就会平
按余额表的期末余额去填还是发生额
这样资产负债表就又多了应收账款的期初金额
。按照余额表的期末余额填写资产负债表。其他什么也不改。
你说期初余额不对,那你是建账时期初就错误了吗
期初建帐就错了,差额调整到未分配利润,其他不调整
好的,期初余额对的,这个每一笔都是对的,但是试算平衡的就不对了
是不是应收账款的期初余额应该放到未分配利润,不作为应收账款的期初余额。这个不明白呀
期初对,余额表对还是平,报表公式对,那试算平衡不对,这不正常,你是正版软件吗?
我是用的表格,Excel
那应该表格问题,不然不会这样的