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老师,跨年冲红的发票(普票)该怎么做账?

2022-09-05 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 16:31

好,你单位是销售方的吗?

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快账用户7898 追问 2022-09-05 16:31

对,是销售方

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:33

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

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快账用户7898 追问 2022-09-05 16:34

不用“以前年度损益调整”是吗?

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:35

你还能修改汇算清交吗?不修改的情况下直接做今年就可以。

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快账用户7898 追问 2022-09-05 16:38

哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:38

不用客气,工作愉快。

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好,你单位是销售方的吗?
2022-09-05
借应收 负数,以前年度损益调整,贷销项税额,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,
2020-07-24
你好!可以冲红。 这个要看具体情况、比如是库存商品,可以借应付账款 贷库存商品 销售方,借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷应收账款
2024-03-18
借:应收 负数,贷:以前年度损益调整,销项税额,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-12-27
你好,跨年普通发票冲红,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税,  贷:应收账款等科目
2021-02-27
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