你好,题目具体要求做什么?

1、3日,企业购入铝材一批,取得增值税专用发票注明买价42000元、增值税5460元;取得交通运输业增值税专用发票注明运输费1000元、增值税90元。价款以银行存款支付,材料已验收入库。2、9日,企业从光大公司购入一批钢材3000千克,取得增值税专用发票注明买价60000元、增值税7800元,企业签发一张2个月到期、面值67800元的银行承兑汇票。取得交通运输业增值税专用发票注明运输费700元、增值税63元,款项以转账支票付讫。材料尚未运到。 3、10日,上月购入的铝材批验收入库, 实际成本为45800元, 货款已于上月支付。4、15日,接受外商捐赠材料一批, 对方提供增值税专用发票注明买价65000元、增值税8450元;企业以转账支票支付运杂费2000元(未取得增值税专用发票),材料已验收入库。会计分录怎么写
(22)购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税额13000元,发生运费1000元(假设运费不考虑增值税),已开出转账支票支付上述款项,材料尚未到达企业;(23)上述材料运达企业,并已验收入库。(24)销售B产品一批,开具的增值税专用发票上注明售价为100000元,增值税税额13000元,收到购货方开出的银行承兑汇票一张,票面金额113000元,期限三个月;(25)结转上述商品的成本是50000元;
甲企业为制造业企业,是一般纳税人。9月1日采购一批原材料用于生产产品,发票账单均已收到。根据增值税专用发票上记载可知,买价为100000元,增值税13000元,此外运杂费1500元。材料暂没有收到,货款以转账支票支付。2.乙企业为制造业企业,是增值税小规模纳税人,9月2日,采购一批原材料用于生产产品,发票账单均已收到。根据增值税普通发票上记载可知,买价为100000元,增值税3000元,此外运杂费1500元。材料暂没有收到,货款以转账支票支付。3.丙企业是一家商业企业,是增值税一般纳税人:(1)9月3日采购一批商品用于销售,发票账单均已收到。根据增值税专用发票上记载可知,买价为100000元,增值税13000元,此外运杂费1500元。商品暂没有收到,开具一张银行承兑汇票用以到期后支付货款。该商品的含税零售价为245000元。(2)上述商品验收入库。
)目的:练习应交增值税的核算。二)资料:某企业为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算,销售货物的增值我稅率为13%,出售不动产增值税税率9%,应交治费税税率为10%.购进衣产品扣税率9%,不考虑其他税费,企业销售商品的价格中均不含应向购买者收取的塔值税销项税额。本月发生如下经济业务:1.向己企业采购A材料,增值税专用发票上注明的货款为850000元,增值税为110500元,发票账单已经到达,货物尚未到边,货款已经支付。2.向丙企业采购B材料,增值税专用发票上注明的原材料的实际价值为50000元,增值税税款为6500元,材料已经到达并验收入库,企业开出商业汇票。3.企业销售甲产品5000件,单位售价250元,单位销售成不150元,该产品投规定缴纳消费税,货款尚未收到。4.支付上述采购B材料的货款。5.购入设备一台,增值税专用发票上注明的价款为900000元,增值税稅款为117000元,发生安装调试费3000元,增值税税率9%,设备及安装费均以银行存款支付,设备已交付使用。6.收购农产品,价款160000元,企业开出
某企业为一般纳税人,本月发生如下经济业务:1.购入甲材料一批,增值税发票上注明的原材料价款为100000元,增值税为13000元,材料已验收入库,货款尚未支付。2.从A企业(小规模纳税人)购入乙材料一批,普通发票上的价税合计为46400元,材料已到达并验收入库。开出为期2个月的商业承兑汇票一张。3.购置生产用机器设备一台,发票上注明价款为120000元,增值税为15600元;安装费为3600元,增值税为468元。所有款项均以转账支票付讫。4.因洪灾损失原材料20000元,增值税为2600元。5.销售产品一批,价款为240000元,增值税为31200元,开出增值税专用发票并将款项收存银行。6.接受H公司投资转入的原材料一批,价款为15000元,增值税为1950元。7.以银行存款上交本月增值税3500元。8.计算月末未交或多交增值税,并进行结转。(三)要求根据以上业务编制相应的会计分录。
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
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1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
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月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
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