同学你好 这个在职职工总数30人(含)以下的企业,暂免征收残保金
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,12月底有几台库存车到了上户最后期限了,公司将这几台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,我做的账是借固定资产、进项税额,贷库存商品、销项税额,这样就造成申报12月税的时候,增值税申报表上的收入额和企业所得税申报表上的收入额不一致,这样会不会有什么风险,我应该怎样解决呢?
残保金申报有最低限额吗?为什么申报时输入工资总额和人数后自动带出的应纳费额是480呢,按表上公式计算应该是360才对呀
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
老师,培训期间的费计什么费呢?
我们是一家装修设计公司,客户想要办理装修贷跟财务有关系吗?
什么情况开13%的税票
老师,23年收入。几十个人全部在私账入的,。支出去另一个机构也是私账的,小企业准则,24年机构没完成合同,24年,25年都在打官司,裁定出现了,但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人,这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账,以前没做公账的,
是的,我知道,我疑惑的是这个应交和减免的计算数字不对呀,是否有最低限额-说?如果没有了该政策不就多交了吗?
这个要看你们当地减免多少