你好; 你这个是什么发票业务内容的; 你们是 一般纳税人;是否有进项税抵扣的

不含税价100元,对方收我9点税,开13%税发票,对方收我多少钱?
报的不含税,说好的,不开票,现在又要开票,我加他13个点是不是不划算,毕竟开票了,有收入了啊还要交其他的附加税啥的?那我收他多少个点合适?
请问老师 购买方需要发票 但是谈的价格就是不含税的 我们开13个点专票 收对方几个点合适 要怎能计算比较合理
不含税14559我开的13个点要问对方收多少钱合适啊
客户公司打钱75305.07含13个税点不含税66639实际开出来只要10个点我要退客户3个点的钱请问要退多少
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
餐饮服务开票大类变成生产生活服务了吗
社会组织年检报告,如果在 6 月 1 号被打回来了,这算没有提交吗?
老师,请问如果有更正25年的增值税申报表,请问是不是在系统中直接更正,如果涉及到补税,是不是就做企业所得税汇算清缴,那财务报表是不是也要更正申报?
开的配件,我们自己有进项抵扣
你好 ; 有抵扣的话; 那你增值税和附加税就不用缴纳; 你印花税按 货物 万分之三缴纳 ; 你企业所得符合小微按2.5%或者5% 缴纳; 可以收取 3%个点或者 5.5个点的 左右的
我看对方都是加10个点啊
你好 ; 看你自己情况嘛 ; 你都可以抵扣进项税了。 你可以考虑增值税部分不收取; 当然你觉得你还是亏了。 你用了其他进项税抵扣; 你也可以适当收取部分进项税比例的 ;