多交了要更正申报的呀

老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
6销项税23036.7元,7月报税抵扣24469.97元交1433.27元,这个分录怎么做,,抵扣的24469.97元要不要在6月份的时候计提?
7月份申报6月份的增值税、附加税时,多缴纳了138.33元,6月份计提的时候是正常计提。这种情况下7月份做账时多交的138.33分录怎么做。
可以讲解一下完整的思路吗? 例如现在情况是6月份工资计提1400,7月份发放6月份工资时发放了1400,实际应该为1300,计提和发放都多了100元,具体6月份和7月份的账应该怎么做?
7月个人所得税431.62(6月+7月),正常应该缴纳6月份的,7月的先申请下来存在账上,如果计提7月的个人所得税,应该计提多少,这个怎么记账
老师,一般纳税人,不正规的厂1.主营业务收入税率只加7 %,分录怎么做?2.无业务,帮客户开了票,收了他7 %的税点,怎么做账?
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
就是在窗口更正申报后显示多缴了,然后多缴的138.33部分可以放到下个月抵减。我现在问的是,账里面多缴的部分要计入那个会计科目。
多交的部分正常做账就是了呀,下次正常计提,少交就平了
正常做 分录是什么啊
支付多少就按那个金额做就是了