多交了要更正申报的呀

老师您好!请问7月份做凭证所属期6月份增值税及附加,计提及缴纳的分录怎么做,谢谢老师
7月份申报6月份的增值税、附加税时,多缴纳了138.33元,6月份计提的时候是正常计提。这种情况下7月份做账时多交的138.33分录怎么做。
可以讲解一下完整的思路吗? 例如现在情况是6月份工资计提1400,7月份发放6月份工资时发放了1400,实际应该为1300,计提和发放都多了100元,具体6月份和7月份的账应该怎么做?
7月个人所得税431.62(6月+7月),正常应该缴纳6月份的,7月的先申请下来存在账上,如果计提7月的个人所得税,应该计提多少,这个怎么记账
那个工资社保的分录帮我理一下,比如6月份的工资6月份计提,6月份的社保当月交,6月份的个税7月份申报缴纳,工资是8月份发放,这些分录要怎么做
就是在窗口更正申报后显示多缴了,然后多缴的138.33部分可以放到下个月抵减。我现在问的是,账里面多缴的部分要计入那个会计科目。
多交的部分正常做账就是了呀,下次正常计提,少交就平了
正常做 分录是什么啊
支付多少就按那个金额做就是了