你好,你已经退回来了,你再以后抵扣的时候就没法抵扣了,你再缴纳增值税的话,你这个留底就没法抵扣了。

现在有留抵税额10万,如果不申请留抵退税,每月可以抵当月增值税的销项,也不需要缴纳附加税,如果下月申请了留抵退税,后面当月需要缴纳增值税的时候,与之对应附加税还可以免交吗?
老师,你好。请问下增量留底退税的,我在2022.2月增值税申报有了留底税额,然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了,但是现在电子税务局还是显示可以退税,请问下这是什么情况呢
老师,按照现行增值税留抵退税政策,我上个月正常缴纳增值税了,这个月存在留抵就要退么?
老师,增值税留底退税贷方有余额,每次需要缴纳进项税的时候,都要再去冲销这个留底退税么
老师,增值税留底退税贷方有余额,每次需要缴纳进项税的时候,都要再去冲销这个留底退税么
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
能帮忙看看这个分录么,
当时留底在哪个科目里面的。
之前是收到钱是这样做的
第一个分录对,然后第二个分录不用做,直接做你第一个图片里面的就可以了。
老师,我没理解你这个啥意思,我是完全不懂留抵税
你好,你的进项销项分别结转到转出未交增值税,这个理解吗? 当时有留底的时候,借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项 转出未交增值税借方余额表是留底20
然后税务局给你退回来了 借银行存款, 贷应交税费应交增值税进项转出,20 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 看一下这个能理解吗
就是为了让你的销项进项还有进项转出没有余额,你把它结转到转出未交增值税里面。
我先自己理解一下,谢谢老师
好的你可以看一下的。