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老师,我招聘服务费付了4580,后来因为他们服务原因,我向招聘网站申请退1700款。现在就是发票金额2880付款4580,另外这个月的物业费物业开了专票是老板付的钱,刚好这个月销项税小于进项税,这个怎么做账?

2022-09-06 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 20:16

你好,同学。 那你正常入账,不缴纳增值税,多的进项还可以下期继续抵扣

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相关问题讨论
你好,同学。 那你正常入账,不缴纳增值税,多的进项还可以下期继续抵扣
2022-09-06
您好,这个是需要分开做账的,毕竟是不同的费用
2023-07-15
你好!这些都是真实业务吧,只是说金不能抵扣,如果是这样,把这一部分做进项税转出,转入你们的费用
2022-08-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-10
同学你好 借: 在途物资 应交税费-待认证进项税 贷: 应付账款 8月份销售10吨时,做以下账务处理: 借: 库存商品 贷: 在途物资 销售时: 借: 应付账款 贷: 主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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