同学,你好 装订在一起 销售蓝字发票,对方有退回吗?
我是销售方,上个月开了一张专票并且购买方已经认证了,发票有误,购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗?发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
老师请问一下一般纳税人开专票,7月开了 8月冲红,是不是需要收回7月的发票联抵扣联 然后8月份也要红字信息表 记账联 发票联 抵扣联 全部装订起来啊
老师好,我是一般纳税人人销售方,本月开了红字发票,客户未认证,请问我红字发票的抵扣联需要和本月的增值税抵扣联装订在一起吗?就是红字的记账联和抵扣联怎么处理?
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
可抵扣暂时性差异,是本期调增,,以后可以抵扣。 应纳税暂时性差异,是本期调减,以后再纳税。 老师,真的理解对嘛?一直没转过来这个弯
老师,请教下,比如公司销售60.6万货物,为了少缴纳税款,就多勾选不含税金额60万,实际成本是54万,做账务处理怎么做?
是的,已经退回
同学,你好 红字发票放在一起
请问这三联红字发票我该怎么处理?就是放哪?
同学,你好 放在一起,入凭证
抵扣联也不用和其他正常抵扣联装订在一起是不?全部和退回的蓝字发票粘贴在一起,作为记账凭证,做红冲分录?
同学,你好 嗯嗯,是的 全部和退回的蓝字发票粘贴在一起,作为记账凭证,做红冲分录
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢