同学你好 对的 是这样的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 我们增值税享受进项税加计抵减10%,附表四本期发生额是不是填进项税*10%?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师,增值税申报时,一般项目加计抵减额计算本期发生额,是直接填进项金额,还是填写进项金额×10%后的金额
请问老师,快递公司加计抵减10%,申报附表四,本期发生额,填本期进项税额的10%,这样对吗
老师,您好,我公司进项税额可以加计抵减15%,本期我认证进项税额时,有张票是进项税额转出,填加计抵减本期发生额时我进项减去进项税额转出后乘以15%填到本期发生额了,这样填可以吗
                老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
请问公司可以用一般存款账户作为主营业务的主要收款账户吗
老师请问一下给股东分红实际到手金额300万,应缴个税多少钱
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
进项票有一张6月份入账了,但是没有抵扣.这个怎么处理呢
这个没勾选计入待认证抵扣进项税
这个留抵里面有加计抵减的税额吗
这个当销项>进项,形成应纳税额,此时有可能加计抵减; 当销项<进项,形成留抵税额,此时有可能留抵退税
就是这个表里的留抵税额包括加计抵减的数吗
同学你好 这个不含的
加计扣除只能享受一次是吗
这个是增值税的 不是所得税 所得税的是一次
对呀,增值税不是一直有吗
是的 符合条件就可以的