你好,对的是的,是这么做的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 我们增值税享受进项税加计抵减10%,附表四本期发生额是不是填进项税*10%?
请问老师,快递公司加计抵减10%,申报附表四,本期发生额,填本期进项税额的10%,这样对吗
请问老师,我是快递公司,现在可以加计抵减进项税额,附表四中的实际抵减额,在主表哪行填呀
老师问下,这个进项的加计抵减发生额就是填写本期进项的10%对吧
老师,您好,请问下先进制造业兼营出口,加计抵减5%,填写附表4中,1.本期发生额是指本期全部进项*0.05,2.本期调减额是指不得加计抵减税额*0.05,最后本期可递减是指1-2,对吗?
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
附表四我填上数据了,主表不显示加计抵减的税额吗
在实际抵扣金额里面是不是没有填写?
是,这月留抵,不用交增值税
那就不显示的填写不了。
这样没错吧,可以申报吧
可以的可以的可以的可以的可以的。