你好 这个你作为管理费用/其他业务成本比较合适的

老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师 请问支付其他公司的加工费借方做什么科目 不用收回来
老师,付备用金是借其他应付款 贷银行存款 收回备用金是用报销费用兑的,贷方是其他应付款 那借方是什么科目呢?
8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?老师是新工地开工,我做的是:1、借:其他应付款(原来公司欠老板款冲减)14000贷:主营业务收入14000借:工程施工-运费12490贷:其他应付-老板4490库存现金8000过路费:借:管理费用-过路费550-加油费800贷:其他应付款-老板1350,没挂过应收应付,,如果要挂对方科目做什么?备注:往新工地运货能做工程施工这个科目吗?
您好,老师,请问支付给个体户公司的车维修加工费录什么科目呢,没有发票回来的
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
要分摊吗 还是一次计入当期
你一次性进入会比较好的