同学你好 按照计提的工资申报

请教老师,个税申报提前了一个月,相当于当月申报的是当月发下去的工资,我可以在这个月做零申报调整一下吗?这样我下个月再报就报这个月发下去的工资了?这样从下个月开始就和个税申报要求相符了,老师我可以这样操作吗?
老师,就是我之前个税申报的都是按照当月计提工资申报的个税,就是把这个纳税时间提前了,我如果更改的话,这个月我得需要怎样申报
你好老师,我是每个月计提所得税按季申报,由于本月亏损,这样相当于我之前计提的所得税多了,这个月我需要冲减之前计提的所得税对吧
老师,新来了一名员工,工资是10000元,之前都没有申报过个税,如果我在这个月发放工资,我需要提前计算个税,这个个税是按年减60000,还是分着按月减5000呢
那之前他们申报个税都是按照计提工资,当月报当月,不是按照发放工资,我现在改按发放工资,就会出现我这个月申报的个税被他们上个月申报过了现象,请问这种改怎么处理呢
我想问一下,如果公司让财务经理绑定公司银行U盾,经理有风险吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
我之前按照计提工资申报的,现在想更改过来
那你是想按照什么申报
个税申报是按照当月实际发放的金额申报个税,但是我都是按照计提数申报的工资,这样期间就不对了。现在想调整过来怎么申报处理,相当于2月工资在3月申报期我已经报过了,但是2/3月工资是在4月发放的,现在3月征期,我应该怎么报才能改过来,全部0收入申报吗?但是社保,公积金个人扣除数,会使收入为负数呢
同学你好 对的 是这样的哦
那不是收入为负数了吗
你计提了就不是负数
你什么意思,我咋没明白呢,我这个月按0报,然后再填扣除五险一金不就是负数了吗
你按照计提的工资申报
我是按照计提工资申报的,现在我要更改过来,你能明白我的意思嘛,你明天我要表达的意思嘛
工资都是要计提的 不计提咋做账咋申报
个税不是按照计提工资报的,你报过个税嘛,
同学你好 我们都是按照应发工资计提然后次月申报的 因为我们公司不押工资
那我这种问题,怎么处理咱们能给出专业性得意见嘛
比如说你这个月发的七月工资那你就报七月的个税