借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

老师,我们有家个体户之前是核定征收,但是我们自己有建帐,今年开始升为查账征收了,财报的期初数据应该延续之前的还是按0来做?求解
你好我之前是核定征收不用建账的,发票开了税也交了,结果现在变成查账征收要做账了,钱也是变成查账征收之后才收到,那收到这比款该怎么做会计分录了,要不要录入期初,我录入期初后显示期初试算不平衡了,麻烦解答清晰明了一点,谢谢了,我比较笨,借贷分录写一下更好啦
老师个体户核定征收现在变成查账征收,那建账时期初数怎么取啊
老师个体变成查账了建期初不平,因为自己找的期初数,应该怎么做
老师之前有家个体户要变成查账的10月份要做账了,我只知道银行存款。其他不知道这个初始化期初的银行存款金额填了。其他填什么不然试算不平衡
您好老师 公司昨天的淘宝店店铺刚由个人主体变更为公司主体,顾客本月22日下单付款,今天开票的话用新主体开可以吗
老师好,法 人的电话费发票是不是可以入帐
老师,实务中结转材料成本和库存商品都没有用加权平均,直接用实际材料成本可以么?
老师,我们公司有一笔来料加工的业务,但是一定要有海关那边对的手册是吗,如果没有这个手册就不属于来料加工就不能办理免税呗
我公司是医疗器械销售公司,现在要把公司名下的一部车转卖给个人,但经营范围没有二手车销售,请问这发票我公司能直接开?税率是多少
老师,我们有一个门诊,年营业额二百来万,老板买了6万多的酒,大部分送人或是招待,自己员工聚餐,自己家人喝,这个帐如何处理
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接!老师这题怎么做?个人专营种植业、养殖业、饲养业、捕捞业取得的收入要交个税,还有增值税吗,企业所得税呢
不平的往来最后注销公司的时候税务会怎么处理
老师您好,比如采购的药品或医疗器械,都是有期限的,过期了就不能卖了,这种情况税务局会承认企业库存的损耗吗
老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响
那老师把借方剩余的数填写到未分配利润吗?
借方我的是2047964.04 贷方是1997.73 2047964.04-1997.7=2045966.343这个数我填到未分配利润吗?
这个图片您看看
我目前应收账款2043975 个人经营所得1997.73 银行存款期初3989.04 就这几个数
是的没错, 是这样的,差额就是这样 填到未分配利润就平了
不管科目有多少只要是多余的都填到未分配利润吗?还有未分配利润那我填贷方还是借方?怎么判断?
主要看那些科目要调整有差额决定,以调平为准的
老师我在未分配利润填正数现在平衡了,这不会影响后面做账吧,会不会出现资产负债表和利润表不准啊?
就是资产负债要每一项核准差额挤到未分配利润,就不要有差,利用的平稀原理,也是资产负债观是最准确的
后面的帐套做账没问题,就是这个期初我这样平衡了这样做没问题吧老师。
你好,可以的, 没问题
谢谢老师辛苦了
不客气,有空给五星好评:,