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Q

老师个体变成查账了建期初不平,因为自己找的期初数,应该怎么做

2022-09-07 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 21:40

借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

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快账用户5247 追问 2022-09-07 21:41

那老师把借方剩余的数填写到未分配利润吗?

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快账用户5247 追问 2022-09-07 21:44

借方我的是2047964.04 贷方是1997.73 2047964.04-1997.7=2045966.343这个数我填到未分配利润吗?

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快账用户5247 追问 2022-09-07 21:45

这个图片您看看

这个图片您看看
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快账用户5247 追问 2022-09-07 21:49

我目前应收账款2043975 个人经营所得1997.73 银行存款期初3989.04 就这几个数

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齐红老师 解答 2022-09-07 21:51

是的没错, 是这样的,差额就是这样 填到未分配利润就平了

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快账用户5247 追问 2022-09-07 21:53

不管科目有多少只要是多余的都填到未分配利润吗?还有未分配利润那我填贷方还是借方?怎么判断?

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齐红老师 解答 2022-09-07 21:58

主要看那些科目要调整有差额决定,以调平为准的

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快账用户5247 追问 2022-09-07 22:00

老师我在未分配利润填正数现在平衡了,这不会影响后面做账吧,会不会出现资产负债表和利润表不准啊?

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齐红老师 解答 2022-09-07 22:09

就是资产负债要每一项核准差额挤到未分配利润,就不要有差,利用的平稀原理,也是资产负债观是最准确的

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快账用户5247 追问 2022-09-07 22:11

后面的帐套做账没问题,就是这个期初我这样平衡了这样做没问题吧老师。

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齐红老师 解答 2022-09-07 22:12

你好,可以的, 没问题

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快账用户5247 追问 2022-09-07 22:14

谢谢老师辛苦了

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齐红老师 解答 2022-09-07 22:31

不客气,有空给五星好评:,

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2022-09-07
您好!内账还您好,内账还是外账?
2022-04-29
你好,盘点余额做期初数据的。
2022-09-05
你好,你是盘点现有的余额来做的期初是吗?如果是的话,差额放到未分配利润里面去。
2023-04-01
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-28
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