你好,这个是你们对外暂时付的钱是吗?
老师 银行回单上面显示材料费 我做付货款 借应收账款 借 财务费用/银行手续费 贷银行存款 但是没有收到发票 是不是要暂估入库
拿到了银行回单,没有发票,我是收款方,借银行存款,贷什么,
老师,这张银行回单我做借应收账款贷银行存款吗,我暂时没有看到发票
老师,我这张回单登记借应付账款这个人 贷银行存款吗
老师这有两张不一样的银行回单,一张是公司收款,一张是公司付款的拿我做账是:公司收款的应该做 借银行存款 贷其他应收款-这个公司吗? 公司付款出去的做账:借其他应收款-这个公司 贷银行存款吗
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
买的机器付的钱
借预付账款 贷银行存款
那到时候发票进来再做: 借主营成本 应交税费-进项税额 贷预付账款吗
对的,没错的就是这么做的
这样的话,我都没有看到做固定资产,机器不是要做固定资产的吗
要是机器借方计入固定资产
什么意思,不是很理解,是我公司买的机器
买的机器 借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷预付账款
只收到银行回单:借预收账款 贷银行存款 然后后面发票进来买的机器 借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷预付账款是这样吗
是的,把你写的预收改成预付账款就行
好的,谢谢老师耐心讲解
不客气,帮忙给个五星好评