账上还是在应交税费里面,只不过是你重分类到其他流动资产里面。

我公司审计年度调整分录 借:应交税费 贷:其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目,这个怎么做?这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗?
应交税费负数期末调整到其他流动资产,下年如何处理?
为什么资产负债表应交税费借方负数年末要转到其他流动资产
我们未交增值税里有个未抵扣税款期末未交数-820,审计是这样调整的:借:其他流动资产820,贷:应交税费820,但是我们没有其他流动资产这个科目,怎么处理?
去年调整的递延所得税资产,今年报表是不是有一部分税费的应交税费的负数调整到其他流动资产里面?
老师,期初建账的时候,余额怎么填写?库存商品啥的需要有发票吗?
老师,主营业务成本和主营业务收入的明细账也做三栏账吗?
老师 我们是电商公司小规模 成本票很难取得 那所得税有合理的办法吗
经济代理服务扣除额部分填报增值税申报表的时候,那个不开票的扣除额部分是否是否要申报?一般纳税人,
2024年有笔成本重复入账了,在2025年12月做了红字冲销凭证,那么2025年的汇算清缴,这笔成本要做调增吗?或者说应该如何进行账务处理?
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又有两家又各打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
个人经营所得税为啥不能从个体户账户上扣钱
请问未分配利润是正数,变更股权和注销分别交什么税
请问老师成立工会是如何条件?成立工会后还要交工会筹备金吗?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,账上25年底有个商品负库存758吨,负金额4万多,也不清楚是什么原因,现在怎么处理没有风险?老板说找人开票进来,如果不开票进来有没有好点办法
这是留底的嘛,你以后抵扣了之后,他会在应交税费里面体现的。
就是我下年度这笔重分类的分录应该删掉对么
你好,对的是的,分录不用做的。
账上也没有其他流动资产这个。
比如上年末重分类一笔借:其他流动资产,贷:应交税费。那么下一年度这笔重分类分录不考虑了,如果下年再有负数重新做一笔重分类分录对么
对的,是的,是这么做。