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请问已付款,收到专项发票,但还未入库,那我价税分离后,借:在建工程9 应交税金1 银行存款10,那等到时候入库的时候不是会有税金的差额么,请问要怎么入账?

2022-09-08 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-08 17:09

同学 这个应交税金1是用于抵扣销项税的,属于资产负债表的科目。

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同学 这个应交税金1是用于抵扣销项税的,属于资产负债表的科目。
2022-09-08
你好,可以的,操作没问题。
2024-12-05
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-15
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
1. 你正确该补的税金:4066.4 元 计算:35346.4÷1.13×0.13=4066.4 2. 错误算法为什么不对 32680×0.13=4248.4 你入库未税 32680,比实际真实不含税成本31280 多记了,导致税金虚高,账实不符。 3. 内账完整调整逻辑(一步到位) 真实不含税成本:35346.4÷1.13=31280 你之前入库多记:32680‑31280=1400 真实进项税:4066.4 调整分录: 冲多记的材料:借:应交税费 - 进项税 4066.4 借:原材料 -1400 贷:预付账款 / 银行存款差额 2666.4 内账必须按实际付款含税金额倒推不含税 %2B 税金,不能按你入库的未税金额算税,否则永远对不上付款总额
2026-05-18
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