同学 这个应交税金1是用于抵扣销项税的,属于资产负债表的科目。

请问已付款,收到专项发票,但还未入库,那我价税分离后,借:在建工程9 应交税金1 银行存款10,那等到时候入库的时候不是会有税金的差额么,请问要怎么入账?
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
请问老师,在建工程还没有全部结算,但是根据含税金额全部预转固定资产了,未付款的部分转到了应付账款,那后期拿到增值税专用发票给工程方付款的时候,进项税如何处理呢?
您好老师,请问小规模支付货款收到商品,借方记库存商品的金额就是发票价税合计金额吗?比如付货款价税合计390,货物345.13税款是44.78然后我记账的时候 借:库存商品390 贷:银行存款390 还是借:库存商品345.13 应交税费进项税44.78 贷:银行存款390? 小规模也不能抵扣,这个进项税怎么处理呢?谢谢!
老师,就是租了5个房子,不同房东,然后一次性预付3个月的房租,是不是这样写分录,预付账款-房租-1号房租,预付账款-房租-2号房租, 如果分摊费用的时候,怎么写分录啊,
老师好,一年所有税加起来上了100万过一点的公司算多还是少呢
事业单位购买的树苗应记入什么科目
分公司的税收和总公司有关联?
老师想问一个问题哦:总收入按照282417.57,已知开票,,合计金额:28,388.70元 合计税额:3,017.44元,还有已知已有进项是245198.71 税额是28165.75 按照这个收入金额申报,可以帮忙测下大概要交多少税嘛
老师,汇算清缴时那个职工薪资调整表里面的数值怎么填写,比如我25年实际计提42000元,实际发放了35000元,这个需要填写在哪个位置?
一个公司从转成一般纳税人之后没有做账,每个月都在申报,财务报表应该是错的,年度的汇算清缴应该也有问题,现在让我接手怎么办,商贸公司前几年开票的货物明细特别多,软件里录入库单都需要好久吧,10年的账了,银行回单好像也没有,我现在应该从头建账吗,
资产折旧摊销纳税调整表怎么填
老师:我们是贸易公司我们是从第三方买回来的工厂总体设计图,试验系统设计图、招标技术规格书等在卖给国外的,入账是入什么库存商品对吗?还是其他的
老师,我们开出口发票的抬头根据什么来开,报关单和提单境外收货人都是中东的清关公司,而合同是中间商公司,银行水单是终端客户