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请问已付款,收到专项发票,但还未入库,那我价税分离后,借:在建工程9 应交税金1 银行存款10,那等到时候入库的时候不是会有税金的差额么,请问要怎么入账?

2022-09-08 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-08 17:09

同学 这个应交税金1是用于抵扣销项税的,属于资产负债表的科目。

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同学 这个应交税金1是用于抵扣销项税的,属于资产负债表的科目。
2022-09-08
你好,可以的,操作没问题。
2024-12-05
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-15
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
你好,一会给你解释一下
2022-10-27
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