你好,可以的,操作没问题。

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
4月20日购买需安装设备一台,不含税买价90万元,取得增值税专用发票。设备尚未入库,款项通过银行转账支付,(记69,已登记入账。)借:在建工程应交税费应交增值税进项税额贷:银行存款。会计刘丹依据此记账凭证在固定资产账户借方登记90万。这个题的账簿怎么画?
请问已付款,收到专项发票,但还未入库,那我价税分离后,借:在建工程9 应交税金1 银行存款10,那等到时候入库的时候不是会有税金的差额么,请问要怎么入账?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
小规模公司,季度未超过30万,都是开的普通发票,免检增值税,还需要计提附加税吗
2025年的成本票能入到今年么?新接的公司,去年的票没入账,金额还不少
我在2021年购买了一套二手房,想无偿给哥哥,需要缴纳哪些税费?
老师借款800万的印花税每个季度都是以这个800万作为基数来计算印花税是吧,800万的万分之五
公司账户股票而产生的投资收益,需要缴纳增值税吗?如果后期卖掉后跟成本价对比后溢价部分需要交税?
老师,晚上好!为什么会出现自营出口收入与报关单收入不一致的情况,我刚刚查了电子口岸卡上面的数据,有一单1月份我同事漏了,没给我开票,其他三单都是退关了,还有10多万差异找不到原因
现在碰到一个这样的情况,税务系统不是要先填财务报表,才能申报企业所的税吗,但是我们二季度肯定是要交企业所得税的,我的问题是想先通过所得税申报表测算,需要交多少所得税,我才能填写税务系统报表上的所得税费用嘛,那这个怎么处理呢?
老师,2025年房租费发票未开来,计提了,今年6月份开来2025年房租费发票分录怎么做?
会计学堂的主观题怎么样?快考试了,我应该怎么备考呀?优先学什么,备考会计财管
老师,请问下同一个地址,同一个法人,因客户要13%,又要普票,可以注册2家公司吗?分公司开票,这样有什么风险
好的,感谢老师的解答
你好,不用客气的了。