您好,需要计提的, 计提时: 借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付职工薪酬

当月工资当月开,还需要计提吗?公积金社保也是当月缴当月的,也需要计提吗?公积金社保都是月初交,月末开资,在什么时候计提?计提分录怎么做呢?
2月末计提本月工资的时候需要计提社保吗?社保费当月交当月的还需不需要计提……
社保都是本月扣本月的社保,我想问问需要计提社保吗?计提的时候怎么做分录
老师,当月缴纳本月社保,需要做计提本月社保分录吗
老师,请问7月社保当月申报当月扣缴,计提7月工资时候还需要计提社保费吗
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本吗?如
你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?
请问制造业一般纳税人,食堂购买蔬菜算员工福利吗?需要计入企业所得税职工薪酬项目吗?
27元少7个点是多少
老师,我们企业24年4成立的,24年4月~12月申报员工总人数321人,工资总数是1284035.36元,请问24年的残保金怎么算?交多少?
老师,请问一下假如我的财务系统季报的数据出不了,要报税了,请问有什么办法先报税报了吗
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本吗?如果需要,应该怎么扣除成本?
老师,您好!我计算简易税额时是368.92元,交完税是368.94元,多了2分钱,做账怎么处理?
老师,请问如果社保基数调整,涉及到客户在职缴纳社保人员今年开始的数据有微调,要不要告知企业?
老师我进项是公斤可以按米开出去吗
那马上扣款的时候又做一笔分录吗?
是的,是的,就是这个意思
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
是的,就是这样做的