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简易计征的项目,如果到税务去差额交税,我给甲方开票金额为279万,我收到下面劳务分包发票是276,是不是就对另三万来征税,税务可不可以这样?如果我对甲方开279万,我收到下面劳务发票有420万,那这多的是不是可以留下次差额呢?

2022-09-09 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 08:56

你是公司还是个人哦?

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快账用户3954 追问 2022-09-09 08:57

肯定是公司呀

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:00

是自己开票的呀,只是异地预交才差额扣除分包款后预交。开票给甲方还是全额开票

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你是公司还是个人哦?
2022-09-09
你好,对的是的,是这么做的,可以留着以后抵扣。
2022-09-09
你所谓的交税是什么税?
2022-05-21
你好,确定是差额业务是可以差额计算申报的。
2023-03-27
同学你好 可以的 简易计税下可以差额纳税
2021-04-21
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