你好,你是一般纳税人还是小规模的?
请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师 1、分包扣除差额征税,也就是把分包出去的款项抵减销项税,这个和进项税抵扣区别是啥? 2、分包出去的业务别个给我开进项发票问一样抵扣呀。 3、材料机械不算分包,但是他们开专票我还是抵扣了
简易计征的项目,如果到税务去差额交税,我给甲方开票金额为279万,我收到下面劳务分包发票是276,是不是就对另三万来征税,税务可不可以这样?如果我对甲方开279万,我收到下面劳务发票有420万,那这多的是不是可以留下次差额呢?
建筑施工企业,老项目,简易计征的项目,如果到税务去差额交税,我给甲方开票金额为279万,我收到下面劳务分包发票是276,是不是就对另三万来征税,税务可不可以这样?如果我对甲方开279万,我收到下面劳务发票有420万,那这多的是不是可以留下次差额呢?
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
如果你是一般纳税人,你是收入减去成本)/1.03乘以3%,按照这个来交增值税,小规模有1%一般纳税人没有1%的。
又不是销项税额减进项税额,按照这个来交税。
比如我开2000万3%的发票,收1500万1%的发票,我按500万*3%来交税,但是我的甲方可以抵2000*3%,是这样吧?那税务局补亏了吗?
那税务局不就亏了吗,打错字了
对的,是的,因为你也有1500进项来抵扣呀,他怎么会亏。
那1500万才1%呀。
只要他交了就可以的。
我真的觉得这个地方好别扭,我总觉得国家不可能吃亏,但是这个地方这个亏他吃了?
没有 我给你开13%的增值税,如果你是一般计税的,你还照样抵扣13%了,那我交的税款不是13%,我有进项抵扣。