你好; 你是哪个公司; 这样好判断 ; 你做哪个公司的业务 ; 你们之间的业务内容是什么; 这样好判断

老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师凭证这样写可以吗 业务是这样的,刚成立的公司需要购买设备等,但公司账户没那么多钱,就用一个个人的账户转的对方个人账户钱款,收到一张电子承兑汇票 ,这个人跟公司没有关系,转给我公司承兑的公司也没有业务往来, 请问老师,仅有电子承兑单据 和个人转账回单 可以这样写凭证吗
老师,晟光给了一张766855.98的电子银行承兑汇票(实际欠款447013.48)给晟光找回去一张电子银行承兑汇票(立中)又电汇给晟光4282.9老师您看看这样写凭证对吗? 应收账款没反应出来?
老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章,银河公司与南缆公司有业务往来,与华缆公司,联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来,后面三个公司都是同一个老板,银河公司付了30w商业汇票给南缆,会计错章,拿了华电财务章盖,在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章,旁边又背书出去 盖的是联缆财务章,被背书人:写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是:收到承兑:借:应收票据 30w,贷:应收账款 —银河 30w ,支付联缆汇票:借:应付账款 30w 贷:应收票据 30w。南缆公司准备注销,账也平,看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务,如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w,银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
个体工商户可以不开对公户吗
老师,延期收汇不做申报可以吗?
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,晟光给了一张766855.98的电子银行承兑汇票(实际欠款447013.48)给晟光找回去一张电子银行承兑汇票(立中)315292.6又电汇给晟光4282.9老师您看看这样写凭证对吗?
你好 ; 你做哪个公司的 账务处理 ; 是你收到这个汇票; 然后 多的部分用其他汇票给 对方是吗
晟光是我供应商欠我货款给的银承给多了
我需要还晟光一张银承,就把以前立中给的一张315292.6的转给晟光了,但是还是不够又电汇给晟光4282.9
你好 ; 那你做; 借 应收票据-收到的汇票; 贷应收账款 ; 第一做这样; 第二笔是对的哈; 对的
老师看一下
这个科目是应收票据的哈; 不然你科目不平的
这样吗 老师
你好 ; 比如 你收到; 汇票是10元的 ; 对方欠款你 6元 ; 你 支付了 3元的汇票给对方; 银行支付了1元 ; 那么你做账 :借 应收票据 10 贷应收账款6 , 其他应付款 4 ; 然后 :借 其他应付款 4 贷 银行存款1 ; 应收票据3 ;这样的思路; 你 按照我说的 去做