你好 借:应交税金--未交增值税 8011.29-7912.13 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)8011.29-7912.13 你进项转出是什么原因?
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
一般纳税人月末有留抵税,那月末销项和进项税还要结转吗?不结转的话月末余额就挂着?
本月进项10,销项3,上期留抵1 期末怎么结转增值税?
进项税7912.13销项税8011.29留抵税32363.68进项税转出2730.24月末如何结转?月末期末留抵还剩29534.28
老师,期末进项税额大于销项税额是,有留抵税额,月末结转怎么些分录呢
老师,个人的佣金要去税务局开发票,是几个点,缴纳个税什么呢,合同金额4万。
1.出口退税:公司目前全部外销。需要勾选16万的进项税额,才能全部退完税,现在只有14万进项税。所以这个月安排退还是下个月退划算?如果现在提交了退税,只用交这20000*0.05=1000的附加税吗,还用交什么税呢? 2.携程上面买的国外机票,在哪里开发票,能抵扣税额,应该怎么操作
老师这种情况咋办?强制提交还得写说明
涉外收入申报单在哪里打印?
老师 一直开的都是技术服务费的票 要什么进项票
房屋维修可以加上劳务分包资质吗?
老师,我们单位有人受伤,然后住院期间有护工照顾,护工费需要我们单位出,这位护工去税务局开的劳务费发票,请问老师这个劳务费需要报个税吗
老师,我们是长期股权投资的投资方,占比30%,今年4.30号被投资方决定分配24年的利润445万,我们公司怎么做会计分录呢,445万*30%=133.5万,而且这133.5万已经打入公账
老师,请问有公司给客户出的销售折让的协议版本吗?可否发一份给我,谢谢
老师,请问有公司给客户出的销售折让的协议版本吗?可否发一份给我,谢谢
进项用于免税项目
之前进销项一直是全部到=结转到未交增值税里面的
那么这个是 借:主营业务成本等 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
进项税额转出月末或者年末不需要做结转吗?那不是一直有余额挂在那里了?
需要阿, 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,勾选进项的时候抵扣不勾选的这些票,怎么做分录?
你好,其他问题需要重新提问的,会计学堂是要求“一题一问”的