你好 借:应交税金--未交增值税 8011.29-7912.13 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)8011.29-7912.13 你进项转出是什么原因?

本月进项10,销项3,上期留抵1 期末怎么结转增值税?
进项税7912.13销项税8011.29留抵税32363.68进项税转出2730.24月末如何结转?月末期末留抵还剩29534.28
你好。我月初有留抵税,本月进项少于销项,但是月末还是有留抵税,我月末需要结转附加税吗?需不需要交税?
本月销项税额 4000 ,本月无进项税额,上期留抵税额30000元,月末怎么结转销项税额?
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
进项用于免税项目
之前进销项一直是全部到=结转到未交增值税里面的
那么这个是 借:主营业务成本等 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
进项税额转出月末或者年末不需要做结转吗?那不是一直有余额挂在那里了?
需要阿, 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,勾选进项的时候抵扣不勾选的这些票,怎么做分录?
你好,其他问题需要重新提问的,会计学堂是要求“一题一问”的