你好 借:应交税金--未交增值税 8011.29-7912.13 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)8011.29-7912.13 你进项转出是什么原因?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
一般纳税人月末有留抵税,那月末销项和进项税还要结转吗?不结转的话月末余额就挂着?
本月进项10,销项3,上期留抵1 期末怎么结转增值税?
进项税7912.13销项税8011.29留抵税32363.68进项税转出2730.24月末如何结转?月末期末留抵还剩29534.28
老师,期末进项税额大于销项税额是,有留抵税额,月末结转怎么些分录呢
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项用于免税项目
之前进销项一直是全部到=结转到未交增值税里面的
那么这个是 借:主营业务成本等 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
进项税额转出月末或者年末不需要做结转吗?那不是一直有余额挂在那里了?
需要阿, 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,勾选进项的时候抵扣不勾选的这些票,怎么做分录?
你好,其他问题需要重新提问的,会计学堂是要求“一题一问”的