同学,你好 你是事业单位吗? 借记“暂存款-国库集中支付结余”,贷记“暂存款-收回部门预算存量资金”。
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
你好,请问我们在21年有一笔上级返还的项目结余款,当时财务会计记了其他收入,今年这笔存量资金已经上缴了,应该怎么记?
你好,单位是行政单位,请问我们在21年有一笔上级返还的项目结余款,当时财务会计已记了其他收入,今年这笔存量资金才上缴了,如果不改之前的帐现在要怎么记?
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?怎么平这个余额?
庄姐,我们工会账户有一笔代管经费,最初的代管金额是15242507.10,大额存单,然后每年的利息转入其他收入,最后又结余了,现在要把这个代管资金上交上级公司,代管经费这个科目和其他收入加起来不等于现在的16804757.75,剩余的其他收入每年和支出结余了,现在上交这笔分录应该怎么做呢?
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定
小规模纳税人,不超过季度30万的情况下,销售货物怎么做分录?比如销售货物,开票,金额100.税额1.价税合计101,
老师,我们是商会,民间非盈利组织会计制度,审计因为有个员工是退休的不能发放工资,之前2022年发放的工资是借:管理费用-职工薪酬,贷:应付工资-职工薪酬,借:应付工资-职工薪酬,贷:银行存款,24年的时候收到员工退回的工资,借管理费用,贷应付工资(红字),借:银行存款,贷:应付工资,审计说这样做错了,请问要怎样做会计分录?
公司给股东借款一年收取2万元利息费用,要交多少税呢?怎么交呢?
老师,电子税务局收到的文书,这个是要怎么处理
请问普通增值税发票有使用期限吗,24年的还能入账吗?
开发商把房子租出去了,怎么开具发票?
现金记账凭证可以不按实际取款日期写吗
找加工商做的自行车前叉,付的模具费,这个模具不属于公司所有,属于新开模费用,模具费怎么入账 2.6万
老师,房地产中介公司,经营范围只有房地产经纪,可以开具租赁费的发票吗?