你好入账的时候做了固定资产的吗

老师我们4s店 现在有个问题就是销售车辆后发票来给客户然后客户车牌都上好了 发现纳税人识别号没打发票上面导致现在财务抵扣不了 这个有什么办法解决吗
黄老师你好,就是我们现在公司上面有两辆车,然后有一个车,就是送给人了,就好几年前送给人了,那一辆车是卖了,但是在咱这个这账上,就是没有销户,我想如果说现在销户的情况下怎么去操作?
老师你好,我现在遇到一个问题,我们是汽车销售公司,我们公司股东个人卡给4s店转了客户的车款,4s店直接开发票给客户, 然后客户的金融放款又放在我们公司对公账户了,现在就是账面上显示收了客户的钱没有付出去,我现在怎么解决这个问题,现在有好几个车都是这样的情况
你好,我现在遇到一个问题,我们是汽车销售公司,我们公司股东个人卡给4s店转了客户的车款,4s店直接开发票给客户, 然后客户的金融放款又放在我们公司对公账户了,现在就是账面上显示收了客户的钱没有付出去,我现在怎么解决这个问题,现在有好几个个车都是这样的情况
你好老师,我们公司名下有车,现在想把这个车卖了,协议是购进原价卖,但是做了一些计提折旧了,如果原价卖是不是就产生利润了,给个建议,怎么操作好呢
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
是的 入账的时候做了固定资产
那你现在需要做固定资产清理之前的折旧需要红冲的,你多做了折旧吗?
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 销售费用 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
没有 我知道这个怎么做,就是我想的是他现在不是以前那个,就是说这个车已经卖了,是不是后面儿的这个凭证,后面儿需要附什么东西。 你像我以前有一个那个车是40多万的车,然后当时卖的应该是十多万块钱,你说就是说他实际上我是不是把实际的这个卖的这个价钱的这个都给做上去,还是说根据现在的这个行情,然后做一个别人的收据就可以。
银行回单或者是没有原始凭证都可以做 你当时给别人开的是收据吗?
就是这个卖的钱需要都做收入吗?
是 需要交增值税、所得税。
还有这个卖的钱需要开发票吗?
对方不要发票可以不用开
如果以前购买的时候进项抵扣的是17个点,现在算增值税按13个点是吧
你好 对的 是这么做的