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上个月月提取一笔费用5100,本月实际支付5000。没付的100要怎么做账

2022-09-11 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-11 17:39

你好 借管理费用 贷银行存款 其他应付款

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快账用户7506 追问 2022-09-11 17:49

为什么做管理费用

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齐红老师 解答 2022-09-11 17:51

这个老师写的是通用的费用,具体看什么部门的费用的

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快账用户7506 追问 2022-09-11 18:01

我上个月是做长期待摊

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齐红老师 解答 2022-09-11 18:03

本期摊销,1000不付款的话,可以冲销的

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你好 借管理费用 贷银行存款 其他应付款
2022-09-11
你好 退回来的冲原来记运营支出里  5000
2020-11-17
你好,12.1的款项,是不需要支付了吗?
2021-11-27
付款的时候借其他应付款贷银行存款。
2023-10-12
你好; 是的;   也可以直接红冲多计提的金额即可;   
2023-07-04
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