您好,这些可以计入到营业外之处的
请问,我公司是做纸箱的,发货1万个纸箱给客户,客户在次月对账的时候说有10个损耗,这种损耗是不付钱的,请问这10个损耗该计入管理费用还是营业外支出呢?还是再入成本?
老师请问工厂退货回来损耗的纸箱配件算我们自己的费用、分录要怎么做呢 我之前的损耗都做的是借销售费用损耗费,贷原材料纸箱。 好需要做什么分录吗
你好,我们给客户开了发票,客户付款时总会扣钱,那这种要怎么处理啊,能开拆扣发票吗 客户拿他们的材料给我们加工,反馈说损耗了他们的材料 也有些是质量问题,我们应该怎么处理来冲平这个账
我们是物流公司,在运输过程中造成货物损耗,由我们公司承担赔偿,客户给我们开损耗部分货物发票,实际上我们是赔了钱,没货物,请问会计上怎么进行账务处理?
你好 请问我们公司损耗了客户的物件 这些损耗的物料是要我们赔的 请问这次钱做进什么科目呢?
销售的时候的发生的促销金额,是需要扣除促销金额后的销售额做收入吗?
老师,企业所得税A表事项3资产损失怎么选择
老师,个体户查账征收,在第二季度交了1000多的经营所得个税,第三季度,不想交税了,因为怕交多了,汇算时还得退税,我可以多预提一些费用么,
保险理赔没有定损的单子,汽修厂怎么做成本啊
老师,我们企业为了上高新,让供应商按照配件形式开票,实际上供应商卖的是成品?可以长期这样操作么?
老师您好!接收到的专票,公司名称差一个“省”字,已经抵扣了,有撒影响不
老师,会计制度备案时,小企业会计准则要不要选择保送现金流量表
实收资本实缴可以通过其他应付款转吗,
老师,电商商家的会计的对账主要是哪些数据?具体怎么对?
跨境电商报关cif模式 海运费怎么做分录
好的 谢谢老师
那请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了
现在这个客户又要我们把钱从私账转还给他 请问这样合理吗
您好,这个是可以的,合理的
那这样我们公账上不就挂着一笔款了吗
最后这个钱不给你们吗?
钱已经转了 但是没有开票给他 她现在叫我们把那笔款开票给他 然后又叫我们把钱对私给他转回去
那你就只能挂在往来了,不然这个账没法平的
但是她现在又要我们把上个月她转过来的这笔款这个月给他开票
开票是没事的,因为你们如果上个月做未开票收入可以冲销,收入不会计入两边
那就是我把这笔款对私转给他是没问题的是吗?
嗯对,但是需要挂往来账
就是我对私转给他的时候用途选往来账是吗
嗯对,是这个意思的