你好 借:应收账款等 贷:以前年度损益调整

老师,今天做汇算清缴的时候发现去年有张凭证本应该做主营业务收入的,做了管理费用了,怎么调整
老师,我去年11月收到了一张代开的材料成本发票,是6万多,我错误入成本60万,正好多入成本54万,今年审计的发现了,去年我也转成本了,我是这样做的凭证,我还没有汇算清缴呢,我该怎么调整呢
今年汇算清缴后发现去年有一张发票是开给别的公司的,去年误入了本公司成本,现在发现了应该怎样调整
老师,8月发现去年有一张发票是开给别的公司的,已经入了本公司成本,现在发现了应该怎样处理
去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴