您好,是这样的,你们要作为其他应付款给老板的
请问,中秋节老板用自己现金给公司包红包,那这个钱怎么报销呢
春节员工第一天回来上班,老板自己用现金发红包给员工,这个怎么报销给老板呢 能税前扣除吗?
请问网店上用现金支出补单成本,怎么入账?就是公司为了刷销量,自己用现金在自己的网店上下单支付购买,货款会回到平台的钱包中,钱包可以提现到公账,请问这个业务下来,所有的分录怎么做?
老师,请问老板自己私户取了现金给员工当过节费,后期他直接走报销流程,从公户支付给他,这个也没有发票账务要怎么处理呢?
你好 老师 公司账上有 那么一两个人发工资是现金发 请问这个操作怎么操作 我们都不在账上体现 相当于老板自己掏腰包付钱
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
科目我知道,我是想问用什么做做账的单据
怎么没回复
看到了,这个用他发红包的那些员工领导以及金额,还有回单对应单据
老师你这句话是什么意思“这个用他发红包的那些员工领导以及金额”,是说每个领的人签字的意思吗
就是比如每个员工领到这个补助之后,需要签个字,这种东西
好的谢谢
不客气祝您开心每一天