你好,做福利费就可以当借其他应收款,贷银行存款, 借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷其他应收款。

老师,您好!请问,员工的报销是否需要去银行办理现金支票,取了现金在付给员工?还是可以直接对公户转账给员工个人账户?
老师您好!请问您公司转账到老板个人账户给员工发开工现金红包还怎么处理账务呢?
老师您好,请问公司员工生日,公司给员工现金包红包,这个怎么操作呢
请教您 我们领导想在年会聚餐的时候 现场给员工发红包,从对公账户取现金出来的话 怎么入账呢,老师 发红包需要给员工申报个税吗
老师,年后开工红包从公司工会账户转到公司公户,再领取现金发放给员工,请问这笔款从工会账户转到公司公户的分录怎么做?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
需要做明细员工签字吗?
是的,需要这么做的。
老师,福利费就需要交个税吧
对的,是的,能分出每个人是多少的需要交
是单独交还是放在工资表里交呢
合并到工资薪金一块算个税,你申报的时候一块申报进去就可以的,账上做的时候单独自己做,不用在工资表里面体现。
我一月份算个税的时候没有算,我在二计算个税时补缴个税可以吗?
可以的,可以这么做的。
好的谢谢老师!您耐心的解答!
不用客气,工作愉快。