你好 根据你的描述,这些后续都是零星的,那么就不需要再进入开发成本,而是进入管理费用的
你好,我们是房地产开发,现在要结转成本 ,有一些公司还没有完全付完款,那我先预提成本,请问预提成本怎么做会计分录?
货到票未到,材料已领用,产品已经生产完卖出去了,发票到了,我该如何处理,成本结转多了,因为当时没有价税分离,全部结转至成本了
竣工后开发成本只是一部分,只有土地成本是完整的,因需暂估成本,开发成本结转开发产品,我该怎么做呢?
房地产开发成本已经结转为完工产品,后来发现还有小部分开发成本在发生,会计处理应该怎么做?
房地产开发企业,开发成本已经结转到主营业务成本了,现在发现之前的开发成本少记增值税进项,应该怎么做分录?
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
不入成本,土增清算时就少了扣除,我想继续计入成本
那你这个要反结账回去,然后继续把成本做到开发成本里面的
跨年了,而且开发产品部分已销售
但是你又给我限制条件了阿