你好 根据你的描述,这些后续都是零星的,那么就不需要再进入开发成本,而是进入管理费用的

竣工后开发成本只是一部分,只有土地成本是完整的,因需暂估成本,开发成本结转开发产品,我该怎么做呢?
房地产开发企业不可售的公共配套设施费成本已经分配到可售的开发项目的成本中了 然后开发成本结转到开发产品 开发成本余额为0 开发产品再按销售面积结转到主营业务成本 是这个流程吗 那我公共配套设施不应该形成固定资产吗?
(8)月末,计算并结转本月发生的制造费用(制造费用按生产工时比例分配。A产品生产工时6500小时,B产品生产工时3500小时)。(9)已知该企业月初在产品成本为3400元,其中A产品为2100元,B产品为1300元。月末在产品成本:A产品为2950元,B产品全部完工,计算并结转完工入库产成品的实际生产成本。老师9的生产成本要加上8题结转的成本吗?
房地产开发成本已经结转为完工产品,后来发现还有小部分开发成本在发生,会计处理应该怎么做?
已知该企业月初在产品成本为70000元,其中A产品为46000元,B产品为24000元,本月共发生A产品生产成本100000元、B产品90000元。月末A产品全部验收人库,没有在产品,B产品期末在产品14000元。计算并结转本月完工人库A.B产品的实际生产成本。做会计分录
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
不入成本,土增清算时就少了扣除,我想继续计入成本
那你这个要反结账回去,然后继续把成本做到开发成本里面的
跨年了,而且开发产品部分已销售
但是你又给我限制条件了阿