
(1)某生产企业为增值税一般纳税人,2021年3月将购进用于办公的不动产改作职工宿舍,该办公用房购进时取得增值税专用发票,注明金额1000万元,税额110万元。该办公楼净值为952.5万元。该企业当月应转出的进项税额( )万元。 (2)2021年3月,某生产企业(一般纳税人)从小规模纳税人手中购入初级农产品(未纳入核定扣除范围)用于生产适用税率13%的货物,取得专用发票上注明金额80 000元,税额2400元。该农产品可抵扣进项税额是( )。
3.2019年1月1日,某公司购入一楼作为销售用房,取得的增值税专用发票上注明价款为8000000元,增值税额为12800000元,款项以银行存款支付。该公司为增值税般纳税人,进项税额分2年从销项税额中抵扣,当年可抵扣60%,剩余40%下年度抵扣要求:(1)编制2019年1月1日购入固定资产的会计分录。(2)编制2020年1月1日进项税额可抵扣销项税额的会计分录。
某制造职场企业某制造职场企业为增值某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为一百某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为一百万元不含税增值税某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元二购进原材料一批取得增值税专用发票某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元二购进原材料一批取得增值税专用发票注明金额某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元,二,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明金额为50万元含税。购进办公用某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元,二,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明金额为50万元含税。购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明的金
某制造职场企业为增值税一般纳税人2020年8月发生经济业务如下:一购进原材料一批取得增值税专用发票注明的一,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税。增值税为十三万元,支付运费取得增值税专用发票注明金额为2万元增值税为0.18万元。二购进纸原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为50万元含税。三购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明金额为1万元含税。四销售产品一批开具增值税专用发票不含税金额为300万元。已知该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定,购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月进项税额销项税额及应纳增值税税额
某制造企业为增值税一般纳税人,2019年8月购置一办公楼,取得增值税专用发票,税额1200万,当月可抵扣的进项税额是
老师好,我们开了发票(是销售方),对方已经认证了,现在想要部分红冲,那需要谁发起红字发票信息表呀。具体该怎么操作呀?
因为公司来不及做账,于是对方财务说要编制一个资产负债表和一个报表去做账报税。他说要把填写一些固定不变的填写上去,其他的数据就随便写。这这个有风险吗
公司营业的是光伏板安装 开票要怎么开 是建筑服务还是安全生产生活服务
老师,建筑服务类发票什么样的才是有效发票,需要注意哪些项?备注栏有没有什么特殊要求,数电票
老师 你好 我想问一下 员工出差 比如不能回公司吃饭 公司给餐费补贴 普通员工50元/天,管理人员100元/天,不如2026年6月 张三 出差10天,张三是公司经理 补助1000元,张三 工资7000元,公司如何给申报个税?补助如何发放给员工呢?餐费补助(误餐补助)属不属于免征个税范围呢?公司如何给申报个税?
老师,建筑服务类发票什么样的才是有效发票,需要注意哪些项?备注栏有没有什么特殊要求
老师 麻烦问一下跨年的业务 之前有预缴税金 现在看预缴税金当时没有在申报表中抵减 现在一直挂着怎么办 科目余额一直是负数
老师,你好,请问下设计评审合同按什么税目交印花税
老师你好,请问公司没车,跟个人签租金合同,每个月正常申报个税,是多少需要发票可税前扣除?
请教老师,我们有个职工休产假,6月30号应实发5月工资3578.31元没发,用于扣6-8月社保个人部分,每月451.69元,我6月份该怎么计提和发放呢?个税的本期收入填多少?