你好,学员,这是以前老政策,现在都是全额抵扣的
3.2019年1月1日,某公司购入一楼作为销售用房,取得的增值税专用发票上注明价款为8000000元,增值税额为12800000元,款项以银行存款支付。该公司为增值税般纳税人,进项税额分2年从销项税额中抵扣,当年可抵扣60%,剩余40%下年度抵扣要求:(1)编制2019年1月1日购入固定资产的会计分录。(2)编制2020年1月1日进项税额可抵扣销项税额的会计分录。
某制造职场企业某制造职场企业为增值某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为一百某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为一百万元不含税增值税某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元二购进原材料一批取得增值税专用发票某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元二购进原材料一批取得增值税专用发票注明金额某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元,二,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明金额为50万元含税。购进办公用某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元,二,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明金额为50万元含税。购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明的金
某制造职场企业为增值税一般纳税人2020年8月发生经济业务如下:一购进原材料一批取得增值税专用发票注明的一,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税。增值税为十三万元,支付运费取得增值税专用发票注明金额为2万元增值税为0.18万元。二购进纸原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为50万元含税。三购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明金额为1万元含税。四销售产品一批开具增值税专用发票不含税金额为300万元。已知该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定,购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月进项税额销项税额及应纳增值税税额
某制造企业为增值税一般纳税人,2019年8月购置一办公楼,取得增值税专用发票,税额1200万,当月可抵扣的进项税额是
某制造企业为增值税一般纳税人,2019年8月购置一办公楼,取得增值税专用发票,税额1200万元,当月可抵扣的进项税额是
老师好 请教下 公司用承兑汇票支付一笔费用如何做账
老师就是我们是收农户的米,,我们应该是不要开票的哒,,应该怎么办,是如何做账的
你好,老师,这个题目为啥选D呢?不应该是抵消未销售的40%吗?未什么是抵消已出售的60%呢?
老师,跟政府单位的工程结算款要不要提前准备资料请款的呀,比如他要满五年,今年12月底满5年,那现在可以请款吗?因为上次请进度款是2023年5月份
老师,跟政府单位的工程结算款要不要提前准备资料请款的呀,比如他要满五年,今年12月底满5年,那现在可以请款吗?因为上次请进度款是2023年5月份
老师就是谷物加工有什么优惠政策没
老师,这个怎么不用合同结算科目,资料二里的确认收入
中级会计考试正保必刷550题除了经济法主观题没做,其他都做完了,前天刷了会计实务几道日后事项错题还是错, 套卷没有刷,我做机考两三套适应一下计算器就行了,还是以刷套卷为主还是错题为主。还是说通过套卷看比较薄弱的点再去刷薄弱章节?有没有比较合适的方法尽快能掌握的。总感觉什么都要考,心里没有把握。
老师,你好,我们是建筑公司是跨市,需要异地预缴的。我们这个月冲红了在3月份开的的12万发票。然后又开了28万的发票(这里涵盖12万)。是不是说相当于这个月我需要预缴的是16万的2%的增值税和企业所得税 还是需要按28万来交。12万其实在之前开的时候就已经预缴过了。
内账的进项税额每月都有发生余额共3832.9元,本月销项税额发生额151.54,如何处理结转分录