你好; 对的; 是这样来做 ; 在做一笔; 借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税

老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?
老师您好,我原来不知道,月末的时候把进项销项都转,所以现在把全年的进、销项、减免、的未交增值税的余额全部结转,我们这个月有应交的增值税是1574.53元,看我这两个凭证这样做的对吗?
老师 您看看 我这么结转的8月的增值税 对不对呢 这个分录能体现出来 这个月的进项大于销项吗?
老师,这个月增值税进项大于销项,我分录要做结转吗?
老师,请问A企业的房产租给B企业做宾馆了,B宾馆经营不善又转租给C企业了,请问装修的发票可以开给B吗,
就是现在个体经营户的发票税率是多少
其他转入是什么意思?什么情况会用上?
老师,应收负数就是应付帐款吗
销项税大于进项税的结转,进项大于销项的年底结转
老师,深圳继续教育专业课可以直接在淘宝买课程学习吗
老师,我问一下,我们酒店为客人好评,员工自己在网上下单,实际未入住,这要怎么入账
小规模3个月总开票35万交多少增值税呢
老师,医药行业有什么财税痛点
老师你好,贸易公司2023年采购库存商品的进项发票,代账公司当时抵扣了 但没有做账,现在2025年发现了 补入账,但因为进项税已抵扣我这次的分录里面就不能出现进项税额,所以会导致往来应付科目少了一个税金,老师有好的方法处理吗,谢谢