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请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗

2022-09-13 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 11:09

同学你好 这个有专票了为啥还是预付账款

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快账用户2273 追问 2022-09-13 11:09

那该怎么做

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齐红老师 解答 2022-09-13 11:16

借费用科目 才对呀

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快账用户2273 追问 2022-09-13 11:17

只是预付,项目上还没有用到这么多油,不能直接入成本吧

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齐红老师 解答 2022-09-13 11:25

那你就不能让他给你开专票 而是开普票

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快账用户2273 追问 2022-09-13 11:29

不是我开,是我收到预付柴油发票

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快账用户2273 追问 2022-09-13 11:29

是这样,公司是机械租赁公司,之前会计是,预付项目油费时候 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,后面项目结算油费款,借 主营业务成本-油费 贷 预付账款 这样做那需要修改吗

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齐红老师 解答 2022-09-13 11:35

我知道 让收钱方给你开普票

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同学你好 这个有专票了为啥还是预付账款
2022-09-13
您好,是的,是这个意思的
2022-11-03
你好;   可以的; 可以一起来做账的;    
2022-09-13
你好 收到商品了吗    
2022-11-03
你好,这个是用在哪里的?应该是借管理费用,应交税费应交增值税进项贷预付账款。
2021-10-08
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