同学你好 这个有专票了为啥还是预付账款
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
本企业在石油公司充值1万的油卡,消费后开专票。付款的时候:借预付款/石油公司,贷银行存款,消费后收到专票:借应交税金/进项税,贷预付款/石油公司。分录是这样写吗?
请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗
请问,公司是机械租赁公司,预付项目油费,已收到发票, 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,预付账款可以和应交税费一起吗
那该怎么做
借费用科目 才对呀
只是预付,项目上还没有用到这么多油,不能直接入成本吧
那你就不能让他给你开专票 而是开普票
不是我开,是我收到预付柴油发票
是这样,公司是机械租赁公司,之前会计是,预付项目油费时候 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,后面项目结算油费款,借 主营业务成本-油费 贷 预付账款 这样做那需要修改吗
我知道 让收钱方给你开普票