你好; 可以的; 可以一起来做账的;
公司租了一个房屋用于经营使用 借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费~进项税 贷,预付账款 对吗?
请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗
请问,公司是机械租赁公司,预付项目油费,已收到发票, 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,预付账款可以和应交税费一起吗
请问,8月预付了柴油费,已收到专票,10月才抵扣这张发票,但是发票联不做账,那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
请问,公司8月预付了柴油费,已收到专票,8月没有用抵扣发票联,那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,6月份公司购买30万的车,税务上怎么一次性抵扣
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
员工离职了 9月份就上了几天 个税申报该怎么操作呢
这个是做公司外账这样,附件就是银行转款回单嘛,待认证进项税额是可以先认证的吗
你好 ; 是的; 可以先认证 的 ; 可以的; 你做待认证进项税实际就是暂时没有认证 挂的科目哈
好的,老师,我再总的说一下,我第一次租赁公司账,,预付项目上油费时候 ,付了款,中石油那边就开票了,做账 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,附件:转款回单, 后面项目结算油费款,借 主营业务成本-油费 贷 预付账款 附件 发票, 这样做是对的吗
你好; 是的; 就是这样来做; 等着你认证啦做; 借进项税贷 应交税费-待认证进项税额 ; 就可以了
好的,还有一个问题就是,公司这边预先付油费,比如一次性转100万,会是几个项目上的用油,中石油开票金额按几个项目暂估用油金额去开票,这样是不是要好些,后面油费每个项目就好分摊了
你好 ; 是的; 可以考虑用项目来分摊