你好; 你暂时不认证的话; 可以按这个来做账的

请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗
请问,公司是机械租赁公司,预付项目油费,已收到发票, 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,预付账款可以和应交税费一起吗
请问,8月预付了柴油费,已收到专票,10月才抵扣这张发票,但是发票联不做账,那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
请问,公司8月预付了柴油费,已收到专票,8月没有用抵扣发票联,那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
请问,建筑机械租赁公司,付项目上用柴油款,付款当月开票,做账 是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证 贷 银行存款吗
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
那石油发票是放在原材料 转入成本,成本的分录后面吗
你好; 是的; 可以的; 借主营业务成本贷原材料
付款的时候,分录后面除了转款凭证,还需要附入库单吗
你好; 是的; 这个是需要 的
好的,如果当月转的油款,当月就用完,还是需要通过原材料科目吗
你好; 就不用了;直接计入成本
因为付款的时候,做分录有待认证税额,后面收到发票抵扣的时候,有点差异的,计入那个科目吗
你好 ; 是的; 先走待认证进项税挂着 ;然后你后期 去看看发票的 税额和你挂账的一致不 ;如果不一致; 就红冲之前的数据在去按发票处理
好的,入库单上要注明数量,金额嘛
你好; 是的; 都要写清楚的
出库单是必须出库一次一张,还是可以很多次汇总成一张了
你好1; 你可以月末汇总来 做一次; 看你自己
可以一次收入,做一次吗
你好; 可以的; 月末汇总来做收入和成本; 都可以的; 看你 做账习惯
这样可以吗,一个月汇总一次,一次收入一次成本
嗯 ;可以的; 可以这样的
然后需要盖一个公司的公章嘛
你好; 业务章也可以的; 一般公章不盖在上面的