没问题,在汇算清缴的时候可以税前扣除,不超过福利费的扣除范围就可以。
老师。请问一下老板儿子是公司员工,去考驾照的发票能公司报销的嘛?还有去医院看病的那些费用。我不知道,没见过,老板问我,想抵扣企业所得税
员工去医院看病用医保缴费的发票,公司给报销后发票可以用来抵扣企业所得税吗?
公司员工拿来了家属的医院看病的发票,可以报销吗 可以企业所得税税前扣除吗
老师你好:公司上人员伤亡去医院看病费用,项目上人员以备用金支付,发票已给保险公司,现在项目上备用金人员拿医院发票复印件来公司报销可以吗?
员工去医院看病当时出院没有通过医保结算,发票拿回公司报销,但是她后来自己也有去医保报销,这样发票可以入公司账税前抵扣吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的