你好; 拨付的 是什么方面的; 是多缴纳的还是 什么情况 ;这样好判断科目的

老师,您好,住房建设局收到物业公司的住户维修基金,现在维修完了需要拨付资金,住房建设局要施工单位给他开具发票,但是合同是物业公司跟施工单位签的,这样合理吗
事业单位,基本户收到零余额账户转入的住房公积金,怎么做分录
上级财政未拨我办公经费专项款,我先拨付给了下级各单位,我应该怎么记账?
上级单位拨付给企业的住房公积金怎么入账
某公立大学将单位承担和代扣个人承担的教职工住房公积金760000元,从基本账户上缴住房公积金管理局,其中,学校和教职工个人分别承担380000元。转回基本账户时使用了本年财政拨款资金,扣发住房公积金记入了“其他应付款”账户。A.借:应付职工薪酬760000B.借:应付职工薪酬380000C.借:其他应付款380000D.贷:银行存款760000E.借:事业支出-基本支出-财政拨款基本支出760000F.借:事业支出-基本支出-财政拨款基本支出380000G.借:事业支出-基本支出-其他资金基本支出
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
由于企业资金不够所以拨付的单位部分的,上级单位是事业单位占企业的51%股份
你好; 你们是属于事业行政单位的吗?
拨付单位是事业单位。收到方是企业
你好; 后期你们要还的计入; 借银行存款贷其他应付款
不让还了
你好; 借银行存款贷营业外收入
拨付的公积金钱数多,有剩余,等着下一期住房公积金用,怎么做
你好 ; 借银行存款贷其他应付款; 挂着; 本期发生了转营业外收入去