你好; 对方是免税普票 自产自销的话; 那么就是按9%计算进项税抵扣的
增值税发票综合服务平台系统,显示有待勾选抵扣进项 进项抵扣没有收到发票可以勾选吗?
etc普通发票开错,因为是普通发票,所以只能红冲。跨月仍然能在勾选平台系统里面查到。我的正确操作是在勾选平台勾选不认证抵扣吗,账务操作时做进项税转出?还是正常抵扣,再报税时做进项税转出?
这种在抵扣系统出现了可以勾选抵扣的农产品发票,收到的票是普票,能作为抵扣进项税吗
老师,4月的进项税额在5月系统抵扣勾选时,看到有的进项票可以抵扣但是还没拿到票,如果拿到发票是5月开具的,这个进项税额是还可以选择抵扣4月的吗,还是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
请问,在超市买的农产品普票,勾选进项的时候,农产品普票可以选,这个一报公司能抵扣吗?谢谢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
油,盐这些属于农产品吗?
一般是怎么开的发票才会进到购票系统的农产品那里的?
你好1. 不属于农产品的 ;2. 这个除非是 自产自销农产品才能抵扣进项税的
还是不太懂,那张发票的油,盐都不属于农产品,那为什么这张发票会出现在勾票系统?老师你看这张普票能抵扣吗?
你好 ; 除非是开的专票给你 ; 不然的话; 这个发票 是 不能抵扣的哈
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好