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老师计提工资时用这样做吗?我其他应收缴纳社保和发放工资时候在做可以吧?我感觉这个看着这么别扭呢

老师计提工资时用这样做吗?我其他应收缴纳社保和发放工资时候在做可以吧?我感觉这个看着这么别扭呢
2022-09-13 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 15:33

 你好;   对的; 就可以这样来做的; 相当于是计提了。 然后发工资   扣除了个人社保和个税而已   

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快账用户6325 追问 2022-09-13 15:38

老师我计提时借:应付职工薪酬-社保(单位部分)200 应付职工薪酬-工资300 贷:应付职工薪酬 500 缴纳社保 借:应付职工薪酬 -社保 500 贷:银行存款 500 发放时 借:应付职工工薪酬 500 贷:其他应收款 300 银行存款 200

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快账用户6325 追问 2022-09-13 15:38

师我计提时借:管理费用-社保(单位部分)200 管理费用-工资300 贷:应付职工薪酬 500 缴纳社保 借:应付职工薪酬 -社保 500 贷:银行存款 500 发放时 借:应付职工工薪酬 500 贷:其他应收款 300 银行存款 200

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齐红老师 解答 2022-09-13 15:40

不对哦; 你缴纳社保  单位和个人部分要分别理清楚的;    我给你写分录; 你带数据进去理解下看看;     1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户6325 追问 2022-09-13 15:45

老师我计提工资时候不是应该吧单位承担社保部分也计提吗

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齐红老师 解答 2022-09-13 15:47

 你好;    计提工资  只是你应发工资 ; 单位部分社保是单独计提的哈   

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快账用户6325 追问 2022-09-13 15:49

计提 借:管理费用-社保 500 -工资 1000 贷:应付职工薪酬 1500

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齐红老师 解答 2022-09-13 15:55

 你好 ;       是的;  应付职工薪酬  做二级科目   工资和社保哈   

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 你好;   对的; 就可以这样来做的; 相当于是计提了。 然后发工资   扣除了个人社保和个税而已   
2022-09-13
您好您稍等我给您编辑
2025-10-05
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资月份扣社保 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)     银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款
2025-10-27
你计提工资的时候,借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资。 然后集体社保,这个是企业的,借管理费用社保贷应付职工薪酬社保。
2025-10-27
缴纳时 借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放工资时 借应付职工薪酬工资    贷银行存款     贷其他应付款社保 贷个税
2025-10-27
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