你好; 这个要计算的; 你如果 没法确定进项税多少的话; 就 计算下

老师,您好,我家是粮食企业,一般纳税人,收粮的进项税计入了应交税费-应交增值税-销项税额-其他税票,取得的专票需要认证抵扣的计入其他应收款-待抵扣进项税,认证多少再转到应交税费-应交增值税-销项税额-防伪税票,1月我家的收粮的进项税就大于销项税了,领导说需要交增值税,用收粮的进项税抵扣,我现在不知道收粮的进项税我要抵扣的那部分怎么在账里体现,麻烦老师指导一下,谢谢
老师,您好!我们公司是一般纳税人。充值加油卡取得普通发票后还可以取得增值税专用发票吗? 答:感谢您的提问!公司充值加油卡时只能取得增值税普通发票,普通发票不能抵扣进项税也不能直接用该发票列支费用。所以,公司应想办法取得增值税专用发票,不然就亏大了!那怎样才能取得增值税专用发票呢?购油单位在购买加油卡已取得不征税的增值税普通发票,实际消费后可以凭加油卡或加油凭证回笼记录索取增值税专用发票。这个对不对?
老师,我想请问一下,既然在筹建期间发生的费用支出,都是计入开办费,那对应的费用索取的发票,只能是增值税普通发票吗?如果购买货物取得了专票,进项税额是不可以抵扣的吗?
你好老师,我想知道收了增值税专票用于非应税项目做进项税额转出,和直接收普通发票区别在哪里呢,就电费发票而言,如果不能抵扣,是不是还不如直接要普票入的费用多?
老师,外贸企业,无内销业务,除用于退税的进项发票外,其他的运费发票尽量取得普票,是这样吗?如果取得住宿费或者运费的专票,如何处理呢?是在账上直接将价税合计作为费用吗?还是在抵扣勾选下选择不抵扣勾选,账上先做进项,然后做进项转出呢?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
请问老师这个会计分录对吗
嗯; 是的; 就这样来做分录的
房地产开发行业,我们给建筑公司代交了这部分电费,到时候结算工程款的时候,我们房地产开发公司需要对建筑公司开具电费发票吗?如果不这样,那具体怎么操作呢老师?
你好; 可以开; 但是你开票就得按13%报税的;
那这样的话,是不是我们的电费进项税额就可以先做留抵退税退回来,到最后结算的时候我们给建筑方开了发票再交呢?
你好1; 是的; 你 有进项税; 那么你开票出去; 可以抵扣或者是留底部分退税的
你好老师,如果公司转售水电,是不是也得申报增值税,不申报不合理是吗?
你好 ; 是的; 也得 报增值税的; 开票就得报增值税的
好的感谢老师,明白了
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价