借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出

2020年的发票需要做进项税额转出,税局同意用现在的进项抵扣部分进项税额转出,涉及的分录应该怎样做账?
2021年的进项税转出,税局同意用现在的进项抵扣进项税额转出部分,进项税额转出10万,现在进项5万,交增值税5万,对应的成本怎样入账
小微企业,把2020年的进项税额转出,税务局允许用现在的一部分进项抵扣进项税额转出,现在认证的进项的不含税部分怎么入账
小微企业,把2020年的进项税额转出,税务局允许用现在的一部分进项抵扣进项税额转出,现在认证的进项的不含税部分怎么入账
2020年的发票进项税额转出,成本也要转出,税务局同意用现在的部分进项发票抵扣进项税额转出,涉及的分录怎样做
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
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请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
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分公司执照上写的负责人可以是总公司的法人吗?@暖暖老师
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借应交税费、应交增值税进项转出 应交税费、应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项, 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
新认证的进项发票抵扣进项税额转出怎样做分录
你好,第二个分录就是借应交税费、应交增值税进项转出 应交税费、应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项,
新认证的发票需要做借 主营业务成本 应交税费进项税额 贷 应付账款 这个分录吗?
你好,可以的啊,需要看一下具体的业务。
分录我都是这样做的,但是最后利润特别低,比如销项税额15万,新认证进项税额55万,进项税额转出50万,这样成本比收入高很多,最后做完账导致利润是负的几百万,正常吗?
你好,你这一次有收入吗?你做了成本。
你没有收入的话,这个做不了成本的,如果是购买货物的,借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷银行存款或者是应付账款。
这样应该怎样做账,收入很少,新认证的成本多,新认证发票就是为了抵扣进项税额转出的,
新认证进项发票是车船需要的油,没有库存
你好,单位主营是什么的?
货物运输,收入是运输服务费
借劳务成本, 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款做这个 确认收入之后,再把这个劳务成本结转到主营业务成本。
这样做,利润就不会这么低了吗?是不是要把这新认证的进项分几个月结转到成本里
是的是的,是这么做的。
劳务成本上级科目是什么?软件里没有
增加不上
你好,他就是一级科目的,如果你没有的话,你看一下你的成本类的科目有哪些。
成本类的有生产成本,制造费用,研发支出,工程施工,机械作业,没有了,这样怎么办
好像是这个软件设定的,也增加不了
是小企业会计准则
那做到生产成本里面的
这样可以吗?如果查账能解释通吗
可以的,没有关系的。